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张家口市文联2014年决算公开补充内容
信息来源:本站原创     发布时间:2015-08-28      

张家口市文联部门主要职责

    根据《张家口市文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市文学艺术界联合会的主要职责是:

(一)团结带领全市文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针,组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,使全市文艺事业健康持续发展。

(二)对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务,向有关方面反映团体会员的情况和要求;沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道,充分调动文艺工作者创作积极性。

(三)与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全市文化艺术事业;组织、鼓励文艺工作者深入生活,勤奋创作,出人才、出优秀作品。

(四)参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划,研究激励机制,营造良好的人文环境和创作氛围。

(五)组织开展学术研讨活动;参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。

(六)加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系,开展国际民间文化交流活动,扩大我市文艺界的影响。

(七)维护文艺工作者和文艺团体的合法权益;在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。

(八)完成市委交办的其他任务。

 

 

张家口市文联部门决算单位构成

 

我单位决算只包含张家口市文学艺术界联合会机关本身,不含其它单位.

 

张家口市文联决算情况说明

 

    根据《2014年度部门决算报表编制手册》精神,我单位进行了认真的研究和部署,并严格按照通知精神和决算会议的要求认真编报年终决算报表,现将有关情况简要分析说明如下:

    一、收入支出预算安排情况

    2014年,单位全年收入508.25万元,全年支出474.9万元。   

二、“三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公”经费增减变化主要原因是因为年业务量有所变化所致。

三、本年度部门决算等财务工作展开情况

    我单位参加财政局2014年部门决算工作布置会议后,立刻对2014年决算工作进行了布置。

    我单位对部门决算工作提出了明确要求,一是要高度重视,集中人力做好决算工作;二是要做好会计核算基础工作,加强对账工作,及时清理年底往来、在途资金,打好决算基础;三是要严格审核把关,确保决算数据的真实性、准确性和权威性;四是要加强决算分析,领导决策提供数据支持。

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算批复06表
单位:张家口市文学艺术界联合会 单位:元

 

 

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    1 2 3
    4,749,031.89 4,017,959.73 731,072.16
301 工资福利支出 2,114,554.08 2,114,554.08  
30101   基本工资 471,017.30 471,017.30  
30102   津贴补贴 822,765.00 822,765.00  
30103   奖金 398,664.80 398,664.80  
30104   社会保障缴费 298,167.50 298,167.50  
30105   伙食费      
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 123,939.48 123,939.48  
302 商品和服务支出 717,372.16   717,372.16
30201   办公费 126,401.00   126,401.00
30202   印刷费 91,020.00   91,020.00
30203   咨询费      
30204   手续费 914.00   914.00
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费 47,219.90   47,219.90
30208   取暖费 75,300.00   75,300.00
30209   物业管理费      
30211   差旅费 39,782.00   39,782.00
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 5,190.00   5,190.00
30214   租赁费 10,000.00   10,000.00
30215   会议费 38,531.00   38,531.00
30216   培训费 7,640.00   7,640.00
30217   公务接待费 3,646.00   3,646.00
30218   专用材料费 20,447.00   20,447.00
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费 133,791.00   133,791.00
30228   工会经费 9,520.00   9,520.00
30229   福利费 30,955.00   30,955.00
30231   公务用车运行维护费 68,415.26   68,415.26
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 8,600.00   8,600.00
303 对个人和家庭的补助 1,903,405.65 1,903,405.65  
30301   离休费 32,802.00 32,802.00  
30302   退休费 1,267,361.45 1,267,361.45  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金 314,946.00 314,946.00  
30305   生活补助 53,458.00 53,458.00  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金 30,000.00 30,000.00  
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 171,181.90 171,181.90  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 33,656.30 33,656.30  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴支出      
306 赠与      
30601   对国内的赠与      
30602   对国外的赠与      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30702   向国家银行借款付息      
30703   其他国内借款付息      
30704   向外国政府借款付息      
30705   向国际组织借款付息      
30706   其他国外借款付息      
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 13,700.00   13,700.00
31001   房屋建筑物购建      
31002    办公设备购置 13,700.00   13,700.00
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31099   其他资本性支出      
311 贷款转贷及产权参股      
31101   国内贷款      
31105   产权参股      
31199   其他贷款转贷及产权参股支出      
399 其他支出      
39900   其他支出      

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

财决附06表
编制单位 张家口市文学艺术界联合会 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 72,061.26 72,061.26     68,415.26 68,415.26     68,415.26 68,415.26 3,646.00 3646
201 一般公共服务支出 72,061.26 72,061.26     68,415.26 68,415.26     68,415.26 68,415.26 3646 3646
20129 群众团体事务 72,061.26 72,061.26     68,415.26 68,415.26     68,415.26 68,415.26 3646 3646
2012901 行政运行 72,061.26 72,061.26     68,415.26 68,415.26     68,415.26 68,415.26 3646 3646
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 11 批次, 20 人次,共 3,646.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0 元。  

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